Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001377 poplatky za služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,89 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001382 mesačný paušál 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 955,20 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001355 Plyn 03/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001389 mobilný hlas,data 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 126,63 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001397 Príbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 193,80 € 07.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001404 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPUS HR s.r.o. 43957366 400,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001350 Energie 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 705,79 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001380 Font Salvatore Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Puro Creative, s.r.o. 43781764 144,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001372 Prenájom vozidiel 2-3/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001433 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001553 Balená voda - 30 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,00 € 03.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001574 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 05.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001545 Predĺž. dom. 03/24-03/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 48,00 € 03.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001520 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 27.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001507 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 553,40 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001604 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 304,20 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001559 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 78,00 € 04.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001532 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 17,00 € 28.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001423 Dobropis k f. č.248800283 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MOB Interier s.r.o. 44948271 50,00 € 11.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001485 Servis - BL301LO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 351,55 € 21.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra