Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046805 ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Archibald Inn, a.s. 260,00 € 06.02.2024 14.02.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001329 Remitenda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARES spol.s r.o. 31363822 2 100,00 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001376 Technická podpora Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66 936,00 € 05.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001287 Služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 46 301,04 € 19.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001266 podpora/predplatné 3 roky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 102 600,00 € 15.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001188 Podpora FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 54 240,00 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001048 Technická podp. FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 12.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001009 Služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 58 246,80 € 09.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000046700 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 28. decembra 2023 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 08.01.2024 11.01.2024 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046764 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťovéi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66 936,00 € 30.01.2024 15.02.2024 31.01.2024 JUDr. Ing. Tomáš Drucker minister Objednávka
0000046722 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 10. januára 2024 si u Vásobjednávame poskytovanie technickej podpory pre sieťové1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 54 240,00 € 17.01.2024 31.01.2024 31.01.2024 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001445 služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 38 818,50 € 12.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047056 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 27. marca 2024 si u Vásobjednávame Webex platformu na 12 mesiacov nasledovne: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ASTRIN s. r. o. 53452437 9 996,00 € 05.04.2024 15.04.2024 05.04.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001621 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 11.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001372 Prenájom vozidiel 2-3/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001225 Prenájom vozidiel 1-2/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001147 prenájom14.12/23-13.01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 29.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000047128 STK BL411LV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 156,00 € 12.04.2024 15.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047126 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 11,62 € 15.04.2024 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000047127 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 183,37 € 15.04.2024 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »