Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001081 Elektrina 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 70,49 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001082 Energie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 668,42 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001083 Plyn 01-12/23 - Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 005,72 € 17.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001084 Ubytovanie štipendistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 182,00 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001085 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 422,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001086 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 296,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001087 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 415,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 440,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001089 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 481,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001090 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 834,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001091 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001094 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001095 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001096 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001097 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001098 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 277,73 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001101 Príspevok SR - KM3NeT 24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ 200 000,00 € 17.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001102 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ 24 000,00 € 17.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001103 opravná FA4234654269/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 90,84 € 18.01.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001104 Upratovanie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 933,41 € 18.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »