Faktúra č. 0000001417

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001417
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 25.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 258,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041468
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041468 kacel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 258,80 € 23.07.2019 27.08.2019 27.08.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť