Faktúra č. 0000000570

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000570
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 61,50 €
  • Identifikácia zmluvy: Z. č. 269/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť